高级
提供者 : Silvina Asurmendi
6 课时 · 17m
语言:德语, 英语, 西班牙语, 法语, 葡萄牙语, 简体中文
课程描述
对于任何类型的公司,高管都应该了解业务的不同审计周期以及如何验证内部控制。一般来说,需要注意的主要控制活动是职责分离、授权、调节、绩效评估、信息处理、物理控制、适当的会计确认和报告。在每个业务周期中实施有效的内部控制意味着对交易进行彻底的了解,并与内部审计框架保持一致。
在本“审计具体流程和部门”的课程中,我们将回顾不同的公司审计周期,例如收入、库存和采购周期。我们还将讨论工资、人力资源以及债务和股权审计的工作方式。您将了解内部审计师如何看待这些流程,以及如何选择适当的内部控制来最大限度地降低风险。此外,您还将看到由于缺乏有效的内部控制而可能发生的盗用公款的真实案例。
您将学到的内容
- 了解不同的业务审计周期,包括收入周期、库存周期和采购周期
- 验证内部控制并识别常见的控制活动,例如职责分离、授权、核对和实物控制
- 研究薪资、人力资源以及债务与权益审计的运作方式
- 选择适当的内部控制措施,以最大限度降低每个业务周期中的风险
- 执行债务与权益审计
- 回顾因缺乏有效内部控制而可能导致舞弊的真实案例
关键要点
- 高管应了解企业的不同审计周期以及如何验证内部控制。
- 需要关注的主要控制活动包括职责分离、授权、核对、绩效审查、信息处理、实物控制、适当的会计确认和报告。
- 在每个业务周期中实施有效的内部控制,需要深入理解相关交易并符合内部审计框架。
- 本课程涵盖内部审计人员如何审查收入周期、库存周期和采购周期等流程,以及薪资、人力资源和债务与权益审计。
- 缺乏有效的内部控制可能导致舞弊,本课程通过真实案例加以说明。
常见问题
本课程适合哪些人?
本课程面向任何类型企业中需要了解不同业务审计周期以及如何验证内部控制的高管。
本课程涵盖哪些审计周期和流程?
本课程审查收入周期、库存周期和采购周期,并讨论薪资、人力资源以及债务与权益审计的运作方式。
本课程将帮助我掌握哪些技能?
您将掌握审计管理、审计、银行内部审计、内部审计最佳实践、内部审计和管理审计方面的技能,包括如何选择适当的内部控制措施以最大限度降低风险。
本课程包含哪些课时?
课时包括:简介;收入周期、人力资源和薪资审计;采购周期审计;库存周期审计;债务与权益审计;以及知识测验。
本课程是否包含实际案例?
是的,本课程提供了因缺乏有效内部控制而可能发生舞弊的真实案例。

